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景區(qū)財務管理制度(2篇范文)

發(fā)布時間:2023-05-17 17:10:03 查看人數(shù):104

景區(qū)財務管理制度

第1篇 景區(qū)財務管理制度

景區(qū)財務管理制度

(一)財會人員必須嚴格遵守財經(jīng)紀律,執(zhí)行財會制度。

(二)財務處理要符合規(guī)定,每月必須向總經(jīng)理報送一份財務活動情況說明和會計報表。

(三)一切收入、開支必須登記入帳,不得另立小金庫。保證??顚S?不得挪用。

(四)現(xiàn)金管理

1、所有現(xiàn)金統(tǒng)一由財務部出納一人管理,其他部門及個人無權管理現(xiàn)金。

2、出納員必須作好現(xiàn)金帳,做到日清月結,嚴禁白條抵庫、借支公款、挪用現(xiàn)金、長款歸公、短款自賠,對特殊情況需要臨時借支的,必須經(jīng)總經(jīng)理批準,并限期歸還。

3、現(xiàn)金經(jīng)辦人必須當日到財務部交清現(xiàn)金,嚴禁經(jīng)辦人長期保管或挪用現(xiàn)金。

(五)財務開支審批

1、嚴格執(zhí)行主管領導“一支筆”審批制度,所有費用開支必須由財務部主管審核,并經(jīng)主管領導簽字批準后方可報銷,對違反財經(jīng)紀律和財務制度的行為,財務人員有權向主管領導提議,并拒絕報銷。

2、對不符合財務報銷手續(xù)的票據(jù),禁止入帳。

3、所有報銷的發(fā)票單據(jù),內(nèi)容必須填寫齊全、正確、大小金額相符。

4、對于報銷的發(fā)票單據(jù),經(jīng)辦人必須簽字或蓋章,并注明開支用途,方可報銷。

5、對弄虛作假、少支多報或涂改發(fā)票等違反財經(jīng)紀律的現(xiàn)象,要從嚴處理。

(六)各部門人員出差由部門負責人派差,部門負責人由總經(jīng)理或副總經(jīng)理派差?;貑挝缓?日內(nèi)持有關票據(jù)到財務部報銷,所有票據(jù)由會計以所定標準嚴格審核后予以報銷,超標部分由總經(jīng)理審批后再行處理,報銷費用采用多退少補,前借款不清,不安排下次借款。

(七)住宿標準

縣境內(nèi)25元/人/天,地級市40元/人/天,省會城市60元/人/天,特區(qū)(深圳、廈門、北京、上海、青島、廣州)100元/人/天,中層干部上浮10元/人/天,副總及總經(jīng)理上浮30元/人/天,小車司機按隨行領導標準執(zhí)行,低于標準的按60%補貼給個人,中層以上干部單人出差享受雙人標準。以上執(zhí)行標準需提供正規(guī)票據(jù)。

(八)出差補助

縣境內(nèi)10元/天,地級市20元/天,省會城市25元/天,特區(qū)(同上)30元/天,市內(nèi)交通費憑公交車票報銷。

(九)交通費用

以單位派差單開具的出差路線據(jù)實報銷車費。乘火車路途在600公里以內(nèi)按硬座標準,600公里以上或乘夜車的按硬臥標準報銷,低于標準按節(jié)省部分80%補助給個人。

(十)特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準的交通、住宿費用據(jù)實列支。

第2篇 景區(qū)酒店財務安全管理制度

景區(qū)酒店財務安全管理制度

經(jīng)常對財務進行檢查、堵塞漏洞、防止貪污腐敗行為,嚴格按照財務制度管理現(xiàn)金、支票、收單和各種物資。

財務部及更多收款員在營業(yè)結帳完畢時,必須將現(xiàn)金、支票上交財務部門負責人,鎖入專用保險柜,各營業(yè)點不得存留超過規(guī)定數(shù)額的現(xiàn)金過夜。財務人員去銀行取送現(xiàn)金、支票等,要有專車接送,并有安全部人員護衛(wèi),未經(jīng)批準,中途不得辦理與此項工作無關的事。

財務部的各種鑰匙、印章必須指定專人保管、存放,不得帶出店外。辦公場所及各營業(yè)點嚴禁存放私人現(xiàn)金及貴重物品。

每天按時清點財務部所屬各獨立核算單保險柜存放的備用金。所放的備用金不得超出規(guī)定限額,鑰匙專人攜帶,保險柜的另另一套鑰匙由財務部經(jīng)理保管,財務部任何人員不得私配保險柜鑰匙,不得將保險柜密碼外傳,過節(jié)放假或淡季放假時要與安全部配合,對保險柜加封。

采購大量的物資時,財務部應把好關,當物資進店時,應由財會對貨物的品種、數(shù)量、價格、質(zhì)量進行驗收。

制定飯店對客財務政策和程序,做到既方便客人,又防止逃帳和壞帳。

財務各倉庫嚴禁吸煙,嚴禁攜帶火種進入,嚴格按倉管理程序辦理領貨發(fā)貨工作,倉庫管理人員在下班時,嚴格檢查,無尋常后,關好門,把鑰匙交到安全部值班室,嚴禁私配鑰匙和鑰匙過夜,倉庫管理人員應熟練操作使用各消防器材。

景區(qū)財務管理制度(2篇范文)

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