- 目錄
第1篇 審計部經(jīng)理崗位職責(zé)要求
1.全面負(fù)責(zé)集團(tuán)及下屬公司的審計工作。
2.財務(wù)中心制度建設(shè)、集團(tuán)及下屬公司的各項(xiàng)管理制度建設(shè)。
3.檢查、監(jiān)督集團(tuán)及下屬公司以及財務(wù)中心各制度的執(zhí)行情況。
4.指導(dǎo)、檢查、督促及改進(jìn)各下屬公司的審計工作。
5.了解各分支機(jī)構(gòu)的稅負(fù)狀況,提交賬項(xiàng)優(yōu)化處理意見。
6.進(jìn)行稅務(wù)策劃和稅務(wù)平衡,達(dá)到合理避稅。
7.對審計部人員進(jìn)行管理。
8.編寫全面審計報告和專項(xiàng)審計報告。
9.負(fù)責(zé)審計部對外關(guān)系的建立,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。
第2篇 監(jiān)察審計部經(jīng)理崗位職責(zé)及相關(guān)職位要求
監(jiān)察審計部經(jīng)理職位要求
1.大專以上學(xué)歷,法律、公安相關(guān)專業(yè);
2.通過國家司法考試,3年以上法律工作經(jīng)驗(yàn)(法院、檢察院或律師事務(wù)所);
3.具備較強(qiáng)的談判和心理洞察力、責(zé)任心和抗壓能力。
監(jiān)察審計部經(jīng)理崗位職責(zé)
1.受部門長指派,參加具體審計、監(jiān)察活動;
2.負(fù)責(zé)審計、監(jiān)察資料的整理、歸檔工作;
3.編制監(jiān)審業(yè)務(wù)工作底稿;
4.按sox的規(guī)定,根據(jù)總部的要求,完成內(nèi)部控制審;
5.每年更新、完善內(nèi)控相關(guān)資料;
6.負(fù)責(zé)采購、銷售合同書的一次審核,對不合理合同出具反饋意見書;
7.負(fù)責(zé)舉報事件的收集、調(diào)查、處理;
8.上級主管交辦的其他任務(wù)。
第3篇 審計部副經(jīng)理崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1. 根據(jù)董事會(長)的要求,明確公司審計工作定位,制定公司審計工作和年度計劃;
2. 根據(jù)國家法律法規(guī)和公司制度的要求,建立和完善公司審計工作各項(xiàng)制度,細(xì)化審計工作流程,推進(jìn)審計工具和成果的標(biāo)準(zhǔn)化;
3. 負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)部門人員開展審計工作,通過資產(chǎn)、財務(wù)收支、費(fèi)用成本、投資等方面的審計,對公司經(jīng)營效益、效率進(jìn)行評價;
4. 負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)部門人員對各相關(guān)部門和人員開展審計工作,通過財務(wù)預(yù)決算、信貸計劃、經(jīng)濟(jì)合同執(zhí)行等方面,對相關(guān)部門執(zhí)行財務(wù)制度、內(nèi)控制度的情況進(jìn)行監(jiān)督審計;
5. 負(fù)責(zé)會同有關(guān)部門或外聘專業(yè)機(jī)構(gòu),對財務(wù)制度,內(nèi)部控制制度的合法、合規(guī)、健全情況進(jìn)行分析研究,反饋評估結(jié)果和改進(jìn)措施,并督促改進(jìn);
6. 根據(jù)董事會(長)授權(quán),參與對公司發(fā)展經(jīng)營管理有重大影響的事項(xiàng)的審計監(jiān)督;
7. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職資格:
1. 本科及以上學(xué)歷,審計、會計等相關(guān)專業(yè);
2. 具備與審計工作相適應(yīng)的審計、會計、經(jīng)濟(jì)管理、工程技術(shù)等相關(guān)專業(yè)的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力;
3. 熟悉有關(guān)會計法、審計法、稅收法律等法規(guī)和現(xiàn)代企業(yè)管理知識,能熟練應(yīng)用內(nèi)部審計標(biāo)準(zhǔn)程序和技術(shù),有一定的審計財務(wù)、法務(wù)和其它相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn);
4. 從事財務(wù)、審計相關(guān)工作8年以上;
5. 具有優(yōu)秀的組織能力、協(xié)調(diào)溝通能力、過程監(jiān)控、分析解決問題的能力、調(diào)查研究、綜合分析專業(yè)判斷能力、開拓創(chuàng)新和帶領(lǐng)團(tuán)隊的能力、文字表達(dá)及計算機(jī)操作能力;
6. 具備全局意識、專業(yè)保密意識的專業(yè)素養(yǎng);
7. 中級審計師或注冊會計師優(yōu)先考慮。
第4篇 內(nèi)控審計部經(jīng)理崗位職責(zé)
1、大專及以上學(xué)歷,審計、財會等相關(guān)專業(yè);
2、有汽車行業(yè)內(nèi)審工作相關(guān)經(jīng)驗(yàn);
3、熟悉國家相關(guān)法律、法規(guī)知識、稅收知識,熟悉企業(yè)內(nèi)控、審計管理體系的建設(shè)及管理;
4、具有較強(qiáng)的觀察能力、信息收集能力,溝通能力及寫作能力
5、具有強(qiáng)烈的事業(yè)心、責(zé)任心和良好的職業(yè)道德,保密意識強(qiáng)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)擬定及完善企業(yè)內(nèi)控、審計管理體系、制度和流程,制定審計內(nèi)控計劃和預(yù)算;
2、負(fù)責(zé)監(jiān)管公司內(nèi)部控制體系運(yùn)行情況,各項(xiàng)管理制度、相關(guān)流程執(zhí)行情況,并對其有效性、合理性及經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行評價;
3、負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司常規(guī)審計,以及各類專項(xiàng)財務(wù)審計、管理審計等,根據(jù)審計情況,對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理等方面提出改善建議。
第5篇 崗位職責(zé)說明書-審計部經(jīng)理
審計經(jīng)理是企業(yè)財務(wù)的“電子眼”,他的職責(zé)是及時發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)和資金使用、業(yè)務(wù)和管理流程上的漏洞,采取預(yù)警措施,為企業(yè)避免不必要的損失。工作的特點(diǎn)要求他們既要熟悉內(nèi)部審計、財務(wù)、稅務(wù)等專業(yè)工作,具備一定的企業(yè)管理、法律等綜合知識,還要有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力和對突發(fā)事件的應(yīng)變能力。除具有國家財政部的注冊會計師cpa認(rèn)證外,還需要有豐富的審計工作經(jīng)驗(yàn)。
崗位描述:
1、擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預(yù)算;
2、組織實(shí)施財務(wù)審計、管理審計和效益審計等;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進(jìn)意見;
5、督促審計結(jié)論和建議的落實(shí);
6、負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。
任職資格:
1、財務(wù)、會計、審計等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷;
2、具有注冊會計師或?qū)徲嫀熧Y格;
3、三年以上審計管理經(jīng)驗(yàn);
4、熟悉財稅法規(guī)、審計程序和公司財務(wù)管理流程;
5、優(yōu)秀的溝通、協(xié)調(diào)及管理能力,良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊協(xié)作精神。