第1篇 內(nèi)控合規(guī)管理崗位職責(zé)
1、完善內(nèi)控管理制度,對(duì)公司內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控;
2、開展對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估、追蹤、整改與報(bào)告;
3、組織內(nèi)控檢查(自查),開展內(nèi)控案件調(diào)查,提出內(nèi)控缺陷改進(jìn)建議并進(jìn)行后續(xù)跟進(jìn)督辦;
4、梳理、分析、優(yōu)化、完善公司內(nèi)控流程;
5、撰寫各類內(nèi)控報(bào)告及相關(guān)材料;
6、部室交辦的其他工作。
任職資格
1、大學(xué)本科及以上;
2、有一定工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
3、具備法律、保險(xiǎn)、財(cái)務(wù)、金融、審計(jì)、醫(yī)學(xué)、信息技術(shù)等專業(yè)知識(shí)及資格或系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)工作崗位經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
第2篇 內(nèi)控合規(guī)管理崗位職責(zé)任職要求
內(nèi)控合規(guī)管理崗位職責(zé)
合規(guī)與內(nèi)控管理 職位介紹:
參與制定內(nèi)控相關(guān)政策、制度、流程與規(guī)范,有效推動(dòng)完善內(nèi)控長(zhǎng)效機(jī)制;
對(duì)接各項(xiàng)內(nèi)外部審計(jì)或檢查,對(duì)發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督,促進(jìn)整改措施貫徹落實(shí);
組織開展各項(xiàng)內(nèi)控自查/合規(guī)檢查工作,識(shí)別及評(píng)價(jià)各項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),出具報(bào)告并提出改進(jìn)建議和整改要求;
對(duì)公司規(guī)章制度、重要業(yè)務(wù)進(jìn)行合規(guī)性審核;
對(duì)新業(yè)務(wù)、新流程及重要事項(xiàng)提供合規(guī)建議;
跟蹤外部監(jiān)管政策并進(jìn)行政策解讀與宣導(dǎo);
招聘要求:
1、碩士及以上學(xué)歷,金融、法律、會(huì)計(jì)、審計(jì)等專業(yè)優(yōu)先;
2、具備5年及以上正規(guī)金融機(jī)構(gòu)合規(guī)內(nèi)控、審計(jì)或者稽核工作經(jīng)驗(yàn),有四大會(huì)計(jì)師事務(wù)所金融機(jī)構(gòu)審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先;
3、熟悉資產(chǎn)管理行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管政策及內(nèi)部控制機(jī)制、流程,能夠獨(dú)立開展合規(guī)/內(nèi)控自查工作;
4、具備良好的公文能力、組織協(xié)調(diào)能力、溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神,工作嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致;
5、具備cpa,cfa或者通過國(guó)家司法考試者優(yōu)先。 職位介紹:
參與制定內(nèi)控相關(guān)政策、制度、流程與規(guī)范,有效推動(dòng)完善內(nèi)控長(zhǎng)效機(jī)制;
對(duì)接各項(xiàng)內(nèi)外部審計(jì)或檢查,對(duì)發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督,促進(jìn)整改措施貫徹落實(shí);
組織開展各項(xiàng)內(nèi)控自查/合規(guī)檢查工作,識(shí)別及評(píng)價(jià)各項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),出具報(bào)告并提出改進(jìn)建議和整改要求;
對(duì)公司規(guī)章制度、重要業(yè)務(wù)進(jìn)行合規(guī)性審核;
對(duì)新業(yè)務(wù)、新流程及重要事項(xiàng)提供合規(guī)建議;
跟蹤外部監(jiān)管政策并進(jìn)行政策解讀與宣導(dǎo);
內(nèi)控合規(guī)管理崗位